2022年4月至5月,集團黨委在所屬全資、控股子公司范圍內開展為期一個月的管理費用專項巡查審計,通過查閱財務憑證、現(xiàn)場檢查核實、個別談話詢問等方式,重點對預算執(zhí)行、權限管理、物業(yè)費、車輛費用、食堂經費、差旅費等管理費用支出和制度執(zhí)行情況進行了巡查審計,尤其對市委巡察反饋問題整改情況進行“回頭看”。針對巡查審計過程中發(fā)現(xiàn)的違反規(guī)定并且能夠及時整改的問題,及時向被巡查審計單位反饋,要求第一時間整改;對于共性問題,要求相關責任部門或單位健全完善相關制度規(guī)定,形成長效機制。下一步,集團紀委將對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀行為或存在問題較為突出的單位,嚴肅追究有關單位和人員責任。
通過此次專項巡查審計,進一步嚴肅財經紀律,厲行節(jié)約、反對浪費,控成本、提效能,把過緊日子作為一種習慣和常態(tài),推動中央八項規(guī)定精神落到實處、取得實效,為蚌投集團高質量發(fā)展提供有力的作風保障。